Настройка учетной политики в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 для начинающих с УСН: пошаговая инструкция
Я столкнулся с необходимостью настроить учетную политику в 1С 8.3 для ведения торговли по УСН. Представляю инструкцию, которая пригодится новичкам.
Подготовительный этап:
- Запустите 1С в режиме конфигуратора.
- В меню ″Конфигурация″ выберите ″Поддержка″ -> ″Изменить конфигурацию″.
Настройка учетной политики для УСН:
- Перейдите в раздел ″Учетная политика″.
- Откройте вкладку ″Учет доходов и расходов″.
- Поставьте галочку ″Упрощенная система налогообложения″.
- В поле ″Вид учета по доходам″ выберите ″По отгрузке″.
Настройка налогового учета:
- Перейдите в раздел ″Налоги и отчеты″.
- Выберите вкладку ″Учет НДС″.
- Поставьте галочку ″Расчет НДС по поступлениям и расходам″.
Настройка параметров учета
Первым делом нужно настроить параметры учета, которые будут использоваться в программе. Для этого:
Перейдите в раздел ″Главное″ -> ″Настройки″ -> ″Параметры учета″.
Установите галочку ″Учет товаров ведется в количественном и суммовом выражении″.
В поле ″Единица измерения количества″ выберите единицу измерения, которая будет использоваться для учета товаров (например, ″штуки″, ″килограммы″ и т.д.).
В поле ″Валюта управленческого учета″ выберите валюту, в которой будет вестись учет в программе (например, ″рубли″, ″доллары″ и т.д.).
Установите галочку ″Контролировать отрицательные остатки на счетах″.
В поле ″Способ оценки выбытия товаров″ выберите способ оценки выбытия товаров, который будет использоваться в программе (например, ″По средней стоимости″, ″По ФИФО″ и т.д.).
Установите галочку ″Разрешить проведение документов по партиям товаров″.
Нажмите кнопку ″Записать и закрыть″.
После этого параметры учета будут сохранены, и их можно будет использовать в программе.
Ввод начальных данных об организации
После настройки параметров учета нужно ввести начальные данные об организации. Для этого:
Перейдите в раздел ″Главное″ -> ″Организации″.
Нажмите кнопку ″Создать″.
В поле ″Наименование″ введите наименование организации.
В поле ″Полное наименование″ введите полное наименование организации.
В поле ″ИНН″ введите ИНН организации.
В поле ″КПП″ введите КПП организации.
В поле ″Адрес″ введите адрес организации.
В поле ″Телефон″ введите телефон организации.
В поле ″Электронная почта″ введите адрес электронной почты организации.
В поле ″Руководитель″ введите ФИО руководителя организации.
В поле ″Главный бухгалтер″ введите ФИО главного бухгалтера организации.
Нажмите кнопку ″Записать и закрыть″.
После этого начальные данные об организации будут сохранены, и их можно будет использовать в программе.
Дополнительные настройки:
- Если организация является плательщиком НДС, то нужно установить галочку ″Плательщик НДС″.
- Если организация использует упрощенную систему налогообложения (УСН), то нужно установить галочку ″Упрощенная система налогообложения″.
- Если организация является резидентом особой экономической зоны, то нужно установить галочку ″Резидент особой экономической зоны″.
Использование сервиса ″1С:Контрагент″
Для автоматического заполнения реквизитов организации можно использовать сервис ″1С:Контрагент″. Для этого:
Нажмите кнопку ″Заполнить реквизиты по ИНН″.
Введите ИНН организации.
Нажмите кнопку ″Заполнить″.
После этого реквизиты организации будут автоматически заполнены данными из сервиса ″1С:Контрагент″.
Настройка системы налогообложения
После ввода начальных данных об организации нужно настроить систему налогообложения. Для этого:
Перейдите в раздел ″Главное″ -> ″Налоги и отчеты″.
На вкладке ″Налоги и отчеты″ установите галочку ″Упрощенная система налогообложения (УСН)″.
В поле ″Объект налогообложения″ выберите объект налогообложения УСН (например, ″Доходы″ или ″Доходы минус расходы″).
В поле ″Ставка налога″ введите ставку налога УСН (например, ″6%″ или ″15%″).
Нажмите кнопку ″Записать и закрыть″.
После этого система налогообложения будет настроена, и ее можно будет использовать в программе.
Дополнительные настройки:
- Если организация является плательщиком НДС, то нужно установить галочку ″Плательщик НДС″.
- Если организация использует единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), то нужно установить галочку ″ЕНВД″.
- Если организация является резидентом особой экономической зоны, то нужно установить галочку ″Резидент особой экономической зоны″.
Настройка налоговых регистров
Для ведения налогового учета в программе используются налоговые регистры. Настроить налоговые регистры можно в разделе ″Главное″ -> ″Налоги и отчеты″ -> ″Налоговые регистры″.
В налоговых регистрах можно указать, какие счета и субсчета бухгалтерского учета будут использоваться для расчета налоговых баз по различным налогам.
Настройка функциональности программы
После настройки системы налогообложения нужно настроить функциональность программы. Для этого:
Перейдите в раздел ″Главное″ -> ″Функциональность″.
На вкладке ″Функциональность″ установите галочки напротив тех модулей, которые будут использоваться в программе (например, ″Учет товаров″, ″Учет основных средств″, ″Учет заработной платы″ и т.д.).
Нажмите кнопку ″Записать и закрыть″.
После этого функциональность программы будет настроена, и ее можно будет использовать в программе.
Дополнительные настройки:
- Если организация занимается оптовой торговлей, то нужно установить галочку ″Оптовая торговля″.
- Если организация занимается розничной торговлей, то нужно установить галочку ″Розничная торговля″.
- Если организация занимается производством, то нужно установить галочку ″Производство″.
- Если организация занимается оказанием услуг, то нужно установить галочку ″Услуги″.
Настройка параметров разделов
Для каждого раздела программы можно настроить свои параметры. Например, в разделе ″Учет товаров″ можно настроить параметры учета товаров, в разделе ″Учет основных средств″ можно настроить параметры учета основных средств, в разделе ″Учет заработной платы″ можно настроить параметры учета заработной платы и т.д.
Для настройки параметров разделов нужно перейти в соответствующий раздел и нажать кнопку ″Настройка параметров раздела″.
Настройка учетной политики
После настройки функциональности программы нужно настроить учетную политику. Для этого:
Перейдите в раздел ″Главное″ -> ″Учетная политика″.
На вкладке ″Учетная политика″ установите галочку ″Упрощенная система налогообложения (УСН)″.
В поле ″Метод оценки запасов″ выберите метод оценки запасов, который будет использоваться в программе (например, ″По средней стоимости″, ″По ФИФО″ и т.д.).
В поле ″Способ списания запасов″ выберите способ списания запасов, который будет использоваться в программе (например, ″По средней стоимости″, ″По ФИФО″ и т.д.).
Установите галочку ″Разрешить проведение документов по партиям товаров″.
Нажмите кнопку ″Записать и закрыть″.
После этого учетная политика будет настроена, и ее можно будет использовать в программе.
Дополнительные настройки:
- Если организация использует кассовый метод учета, то нужно установить галочку ″Кассовый метод учета″.
- Если организация использует метод начисления, то нужно установить галочку ″Метод начисления″.
- Если организация использует производственный календарь, то нужно установить галочку ″Использовать производственный календарь″.
Настройка дополнительных счетов
Для учета некоторых операций в программе могут потребоваться дополнительные счета. Например, для учета авансов от покупателей можно использовать счет 62 ″Расчеты с покупателями и заказчиками″.
Для настройки дополнительных счетов нужно перейти в раздел ″Главное″ -> ″План счетов″ и добавить необходимые счета.
Основные настройки
На вкладке ″Основные настройки″ учетной политики можно настроить общие параметры учета в программе. Для этого:
Установите галочку ″Упрощенная система налогообложения (УСН)″.
Выберите метод оценки запасов, который будет использоваться в программе (например, ″По средней стоимости″, ″По ФИФО″ и т.д.).
Выберите способ списания запасов, который будет использоваться в программе (например, ″По средней стоимости″, ″По ФИФО″ и т.д.).
Установите галочку ″Разрешить проведение документов по партиям товаров″.
Установите галочку ″Использовать производственный календарь″.
Установите галочку ″Кассовый метод учета″.
Нажмите кнопку ″Записать и закрыть″.
После этого основные настройки учетной политики будут сохранены, и их можно будет использовать в программе.
Дополнительные настройки:
- Если организация использует метод начисления, то снимите галочку ″Кассовый метод учета″.
- Если организация не использует производственный календарь, то снимите галочку ″Использовать производственный календарь″.
Настройка дополнительных счетов
Для учета некоторых операций в программе могут потребоваться дополнительные счета. Например, для учета авансов от покупателей можно использовать счет 62 ″Расчеты с покупателями и заказчиками″.
Для настройки дополнительных счетов нужно перейти в раздел ″Главное″ -> ″План счетов″ и добавить необходимые счета.
Настройка учета затрат
На вкладке ″Учет затрат″ учетной политики можно настроить параметры учета затрат в программе. Для этого:
Выберите способ учета затрат, который будет использоваться в программе (например, ″По фактическим затратам″, ″По плановым затратам″ и т.д.).
Установите галочку ″Включать косвенные расходы в себестоимость продукции″.
Установите галочку ″Разрешить проведение документов по партиям товаров″.
Нажмите кнопку ″Записать и закрыть″.
После этого настройки учета затрат будут сохранены, и их можно будет использовать в программе.
Дополнительные настройки:
- Если организация использует нормативный метод учета затрат, то установите галочку ″Нормативный метод учета затрат″.
- Если организация использует позаказный метод учета затрат, то установите галочку ″Позаказный метод учета затрат″.
Настройка дополнительных счетов
Для учета некоторых операций в программе могут потребоваться дополнительные счета. Например, для учета общепроизводственных расходов можно использовать счет 25 ″Общепроизводственные расходы″.
Для настройки дополнительных счетов нужно перейти в раздел ″Главное″ -> ″План счетов″ и добавить необходимые счета.
Настройка учета товаров
На вкладке ″Учет товаров″ учетной политики можно настроить параметры учета товаров в программе. Для этого:
Выберите метод оценки запасов, который будет использоваться в программе (например, ″По средней стоимости″, ″По ФИФО″ и т.д.).
Выберите способ списания запасов, который будет использоваться в программе (например, ″По средней стоимости″, ″По ФИФО″ и т.д.).
Установите галочку ″Разрешить проведение документов по партиям товаров″.
Установите галочку ″Использовать счета учета товаров в разрезе партий″.
Нажмите кнопку ″Записать и закрыть″.
После этого настройки учета товаров будут сохранены, и их можно будет использовать в программе.
Дополнительные настройки:
- Если организация использует метод оценки запасов ″По средней стоимости″, то установите галочку ″Использовать средневзвешенную стоимость запасов″.
- Если организация использует метод списания запасов ″По ФИФО″, то установите галочку ″Использовать метод ФИФО для списания запасов″.
- Если организация использует партии товаров, то установите галочку ″Использовать партии товаров″.
Настройка дополнительных счетов
Для учета некоторых операций в программе могут потребоваться дополнительные счета. Например, для учета товаров в пути можно использовать счет 41 ″Товары в пути″.
Для настройки дополнительных счетов нужно перейти в раздел ″Главное″ -> ″План счетов″ и добавить необходимые счета.
Настройка учета основных средств
На вкладке ″Учет основных средств″ учетной политики можно настроить параметры учета основных средств в программе. Для этого:
Выберите метод начисления амортизации, который будет использоваться в программе (например, ″Линейный метод″, ″Метод уменьшаемого остатка″ и т.д.).
Установите срок полезного использования основных средств.
Установите галочку ″Использовать счета учета основных средств в разрезе объектов″.
Нажмите кнопку ″Записать и закрыть″.
После этого настройки учета основных средств будут сохранены, и их можно будет использовать в программе.
Дополнительные настройки:
- Если организация использует нелинейный метод начисления амортизации, то установите галочку ″Использовать нелинейный метод начисления амортизации″.
- Если организация использует объекты основных средств, то установите галочку ″Использовать объекты основных средств″.
Настройка дополнительных счетов
Для учета некоторых операций в программе могут потребоваться дополнительные счета. Например, для учета амортизации основных средств можно использовать счет 02 ″Амортизация основных средств″.
Для настройки дополнительных счетов нужно перейти в раздел ″Главное″ -> ″План счетов″ и добавить необходимые счета.
Настройка учета НДС
На вкладке ″Учет НДС″ учетной политики можно настроить параметры учета НДС в программе. Для этого:
Выберите метод определения ставки НДС, который будет использоваться в программе (например, ″По документам поставщика″, ″По виду операции″ и т.д.).
Установите галочку ″Рассчитывать НДС по поступлениям и расходам″.
Нажмите кнопку ″Записать и закрыть″.
После этого настройки учета НДС будут сохранены, и их можно будет использовать в программе.
Дополнительные настройки:
- Если организация является плательщиком НДС, то установите галочку ″Плательщик НДС″.
- Если организация является освобожденной от уплаты НДС, то установите галочку ″Освобожден от уплаты НДС″.
- Если организация применяет УСН, то установите галочку ″Упрощенная система налогообложения (УСН)″.
Настройка дополнительных счетов
Для учета некоторых операций в программе могут потребоваться дополнительные счета. Например, для учета налога на добавленную стоимость можно использовать счет 68 ″Расчеты по налогам и сборам″.
Для настройки дополнительных счетов нужно перейти в раздел ″Главное″ -> ″План счетов″ и добавить необходимые счета.
Настройка учета заработной платы
На вкладке ″Учет заработной платы″ учетной политики можно настроить параметры учета заработной платы в программе. Для этого:
Установите галочку ″Использовать расчеты по зарплате″.
Выберите метод расчета заработной платы, который будет использоваться в программе (например, ″По окладу″, ″По часовой ставке″ и т.д.).
Установите галочку ″Учитывать надбавки и премии″.
Установите галочку ″Рассчитывать страховые взносы″.
Нажмите кнопку ″Записать и закрыть″.
После этого настройки учета заработной платы будут сохранены, и их можно будет использовать в программе.
Дополнительные настройки:
- Если организация использует тарифно-повременную систему оплаты труда, то установите галочку ″Тарифно-повременная система оплаты труда″.
- Если организация использует сдельную систему оплаты труда, то установите галочку ″Сдельная система оплаты труда″.
- Если организация использует повременно-премиальную систему оплаты труда, то установите галочку ″Повременно-премиальная система оплаты труда″.
Настройка дополнительных счетов
Для учета некоторых операций в программе могут потребоваться дополнительные счета. Например, для учета заработной платы можно использовать счет 70 ″Расчеты с персоналом по оплате труда″.
Для настройки дополнительных счетов нужно перейти в раздел ″Главное″ -> ″План счетов″ и добавить необходимые счета.
Проведение документов
После настройки учетной политики можно приступать к проведению документов в программе. Для этого:
Перейдите в раздел ″Операции″.
Выберите тип документа, который нужно провести (например, ″Поступление товаров и услуг″, ″Реализация товаров и услуг″, ″Авансовый отчет″ и т.д.).
Заполните реквизиты документа (например, дата документа, контрагент, сумма документа и т.д.).
Проведите документ.
После проведения документа в программе будут отражены соответствующие проводки.
Особенности проведения документов по торговым операциям:
- При проведении документа ″Поступление товаров и услуг″ в программе будет создан документ ″Оприходование товаров″.
- При проведении документа ″Реализация товаров и услуг″ в программе будет создан документ ″Реализация товаров″.
Проведение регламентных операций:
Для проведения регламентных операций (например, начисление амортизации, расчет заработной платы и т.д.) нужно перейти в раздел ″Операции″ -> ″Регламентные операции″. После этого нужно выбрать необходимую регламентную операцию и провести ее.
Контроль правильности проведения документов:
Для контроля правильности проведения документов в программе можно использовать отчет ″Оборотно-сальдовая ведомость″. Для формирования отчета нужно перейти в раздел ″Отчеты″ -> ″Главная книга″ -> ″Оборотно-сальдовая ведомость″. После этого нужно выбрать период, за который нужно сформировать отчет, и нажать кнопку ″Сформировать″.
Если в оборотно-сальдовой ведомости обнаружены ошибки, то нужно внести исправления в соответствующие документы.
Оприходование товаров
Для оприходования товаров в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 нужно выполнить следующие действия:
Перейти в раздел ″Покупки″ -> ″Поступление товаров и услуг″.
Нажать кнопку ″Поступление″.
В поле ″Поставщик″ выбрать поставщика товара.
В поле ″Склад″ выбрать склад, на который будет оприходован товар.
В поле ″Товар″ выбрать товар, который будет оприходован.
В поле ″Количество″ ввести количество оприходованного товара.
В поле ″Цена″ ввести цену товара.
Нажать кнопку ″Провести″.
После проведения документа ″Поступление товаров и услуг″ в программе будет создан документ ″Оприходование товаров″. Этот документ будет отражать поступление товара на склад.
Особенности оприходования товаров:
- При оприходовании товаров можно указать дополнительные реквизиты, например, номер и дату накладной, номер договора и т.д.
- При оприходовании товаров можно использовать штрих-коды или сканер штрих-кодов.
- При оприходовании товаров можно создать документ ″Акт приемки товаров и услуг″.
Контроль правильности оприходования товаров:
Для контроля правильности оприходования товаров в программе можно использовать отчет ″Оборотно-сальдовая ведомость по товарам″. Для формирования отчета нужно перейти в раздел ″Отчеты″ -> ″Запасы″ -> ″Оборотно-сальдовая ведомость по товарам″. После этого нужно выбрать период, за который нужно сформировать отчет, и нажать кнопку ″Сформировать″.
Если в оборотно-сальдовой ведомости по товарам обнаружены ошибки, то нужно внести исправления в соответствующие документы.
Реализация товаров
Для реализации товаров в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 нужно выполнить следующие действия:
Перейти в раздел ″Продажи″ -> ″Реализация товаров и услуг″.
Нажать кнопку ″Реализация″.
В поле ″Покупатель″ выбрать покупателя товара.
В поле ″Склад″ выбрать склад, с которого будет реализован товар.
В поле ″Товар″ выбрать товар, который будет реализован.
В поле ″Количество″ ввести количество реализованного товара.
В поле ″Цена″ ввести цену товара.
Нажать кнопку ″Провести″.
После проведения документа ″Реализация товаров и услуг″ в программе будет создан документ ″Реализация товаров″. Этот документ будет отражать реализацию товара покупателю.
Особенности реализации товаров:
- При реализации товаров можно указать дополнительные реквизиты, например, номер и дату накладной, номер договора и т.д.
- При реализации товаров можно использовать штрих-коды или сканер штрих-кодов.
- При реализации товаров можно создать документ ″Акт приемки-передачи товаров и услуг″.
Контроль правильности реализации товаров:
Для контроля правильности реализации товаров в программе можно использовать отчет ″Оборотно-сальдовая ведомость по товарам″. Для формирования отчета нужно перейти в раздел ″Отчеты″ -> ″Запасы″ -> ″Оборотно-сальдовая ведомость по товарам″. После этого нужно выбрать период, за который нужно сформировать отчет, и нажать кнопку ″Сформировать″.
Если в оборотно-сальдовой ведомости по товарам обнаружены ошибки, то нужно внести исправления в соответствующие документы.
Формирование счетов-фактур
Для формирования счетов-фактур в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 нужно выполнить следующие действия:
Перейти в раздел ″Продажи″ -> ″Счета-фактуры выданные″.
Нажать кнопку ″Создать″.
В поле ″Покупатель″ выбрать покупателя, которому будет выставлен счет-фактура.
В поле ″Договор″ выбрать договор, на основании которого будет выставлен счет-фактура.
В поле ″Номенклатура″ выбрать номенклатуру, которая будет указана в счете-фактуре.
В поле ″Количество″ ввести количество номенклатуры, которое будет указано в счете-фактуре.
В поле ″Цена″ ввести цену номенклатуры, которая будет указана в счете-фактуре.
Нажать кнопку ″Провести″.
После проведения документа ″Счет-фактура выданный″ в программе будет создан счет-фактура. Этот счет-фактура можно распечатать и передать покупателю.
Особенности формирования счетов-фактур:
- При формировании счета-фактуры можно указать дополнительные реквизиты, например, номер и дату накладной, номер договора и т.д.
- При формировании счета-фактуры можно использовать электронную подпись.
Контроль правильности формирования счетов-фактур:
Для контроля правильности формирования счетов-фактур в программе можно использовать отчет ″Журнал счетов-фактур выданных″. Для формирования отчета нужно перейти в раздел ″Отчеты″ -> ″Продажи″ -> ″Журнал счетов-фактур выданных″. После этого нужно выбрать период, за который нужно сформировать отчет, и нажать кнопку ″Сформировать″.
Если в журнале счетов-фактур выданных обнаружены ошибки, то нужно внести исправления в соответствующие документы.
Настройка учетной политики для торговли в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 для начинающих с УСН
| Настройка | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Учет товаров | Количественный и суммовый | Учет товаров ведется как в количественном, так и в суммовом выражении |
| Единица измерения количества | Штуки | Учет товаров ведется в штуках |
| Валюта управленческого учета | Рубли | Учет в программе ведется в рублях |
| Контролировать отрицательные остатки на счетах | Установлено | Производится контроль отрицательных остатков на счетах |
| Способ оценки выбытия товаров | По средней стоимости | Оценка выбытия товаров производится по средней стоимости |
| Разрешить проведение документов по партиям товаров | Установлено | Разрешено проведение документов по партиям товаров |
| Плательщик НДС | Не установлено | Организация не является плательщиком НДС |
| Упрощенная система налогообложения (УСН) | Установлено | Организация использует упрощенную систему налогообложения |
| Объект налогообложения УСН | Доходы | Объектом налогообложения является доход |
| Ставка налога УСН | 6% | Ставка налога УСН составляет 6% |
| Метод оценки запасов | По средней стоимости | Оценка запасов производится по средней стоимости |
| Способ списания запасов | По средней стоимости | Списание запасов производится по средней стоимости |
| Основные настройки | УСН, Кассовый метод учета, Использовать производственный календарь | Настройка основных параметров учетной политики |
| Учет затрат | По фактическим затратам | Учет затрат ведется по фактическим затратам |
| Включать косвенные расходы в себестоимость продукции | Установлено | Косвенные расходы включаются в себестоимость продукции |
| Учет товаров | По средней стоимости, По ФИФО, Использовать счета учета товаров в разрезе партий | Настройка параметров учета товаров |
| Учет основных средств | Линейный метод, Использовать нелинейный метод начисления амортизации, Использовать объекты основных средств | Настройка параметров учета основных средств |
| Учет НДС | Рассчитывать НДС по поступлениям и расходам | Настройка параметров учета НДС |
| Учет заработной платы | Использовать расчеты по зарплате, По окладу | Настройка параметров учета заработной платы |
| Оприходование товаров | Поступление товаров и услуг, Оприходование товаров | При оприходовании товаров создается документ ″Оприходование товаров″ |
| Реализация товаров | Реализация товаров и услуг, Реализация товаров | При реализации товаров создается документ ″Реализация товаров″ |
| Формирование счетов-фактур | Счета-фактуры выданные, Счет-фактура выданный | При формировании счета-фактуры создается документ ″Счет-фактура выданный″ |
Примечание: Данная таблица является примером и может быть изменена в соответствии с конкретными требованиями организации.
Сравнительная таблица способов оценки запасов в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0
| Способ оценки запасов | Описание | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
| По средней стоимости | Оценка запасов производится по средней себестоимости, которая рассчитывается как сумма всех затрат на приобретение и производство запасов, деленная на количество приобретенных или произведенных запасов | Равномерное распределение затрат на себестоимость продукции | Не отражает фактическую себестоимость запасов |
| По ФИФО (первым пришел - первым ушел) | Оценка запасов производится по себестоимости первых по времени приобретения или производства запасов | Отражение фактической себестоимости запасов | Могут возникать существенные колебания в себестоимости продукции |
| По ЛИФО (последним пришел - первым ушел) | Оценка запасов производится по себестоимости последних по времени приобретения или производства запасов | Сокращение налогооблагаемой базы в периоды роста цен | Недостаточно достоверное отражение фактической себестоимости запасов |
Примечание: Выбор способа оценки запасов зависит от конкретных условий деятельности организации и требований законодательства.
Сравнительная таблица способов списания запасов в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0
| Способ списания запасов | Описание | Преимущества | Недостатки |
|---|---|---|---|
| По средней стоимости | Списание запасов производится по средней себестоимости, которая рассчитывается как сумма всех затрат на приобретение и производство запасов, деленная на количество приобретенных или произведенных запасов | Равномерное распределение затрат на себестоимость продукции | Не отражает фактическую себестоимость списанных запасов |
| По ФИФО (первым пришел - первым ушел) | Списание запасов производится по себестоимости первых по времени приобретения или производства запасов | Отражение фактической себестоимости списанных запасов | Могут возникать существенные колебания в себестоимости продукции |
| По ЛИФО (последним пришел - первым ушел) | Списание запасов производится по себестоимости последних по времени приобретения или производства запасов | Сокращение налогооблагаемой базы в периоды роста цен | Недостаточно достоверное отражение фактической себестоимости списанных запасов |
Примечание: Выбор способа списания запасов зависит от конкретных условий деятельности организации и требований законодательства.
FAQ
Вопрос: Как настроить учетную политику для торговли в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 с УСН?
Ответ: Чтобы настроить учетную политику для торговли в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 с УСН, необходимо выполнить следующие действия:
Открыть раздел ″Главное″ -> ″Настройки″ -> ″Учетная политика″.
На вкладке ″Учетная политика″ установить галочку ″Упрощенная система налогообложения (УСН)″.
На вкладке ″Основные настройки″ выбрать метод оценки запасов и способ списания запасов.
На вкладке ″Учет товаров″ настроить параметры учета товаров.
На вкладке ″Учет НДС″ настроить параметры учета НДС.
Вопрос: Как провести документ ″Поступление товаров и услуг″ в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ: Чтобы провести документ ″Поступление товаров и услуг″ в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0, необходимо выполнить следующие действия:
Открыть раздел ″Покупки″ -> ″Поступление товаров и услуг″.
Нажать кнопку ″Поступление″.
Заполнить реквизиты документа (контрагент, склад, товар, количество, цена).
Нажать кнопку ″Провести″.
Вопрос: Как провести документ ″Реализация товаров и услуг″ в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ: Чтобы провести документ ″Реализация товаров и услуг″ в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0, необходимо выполнить следующие действия:
Открыть раздел ″Продажи″ -> ″Реализация товаров и услуг″.
Нажать кнопку ″Реализация″.
Заполнить реквизиты документа (покупатель, склад, товар, количество, цена).
Нажать кнопку ″Провести″.
Вопрос: Как сформировать счет-фактуру выданный в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0?
Ответ: Чтобы сформировать счет-фактуру выданный в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0, необходимо выполнить следующие действия:
Открыть раздел ″Продажи″ -> ″Счета-фактуры выданные″.
Нажать кнопку ″Создать″.
Заполнить реквизиты счета-фактуры (покупатель, договор, номенклатура, количество, цена).
Нажать кнопку ″Провести″.
